为进一步加强机关内部管理,提高工作效率和规范化水平,2023年9月15日上午,某机关单位召开了以“强化内部控制,提升管理水平”为主题的专题会议。此次会议由单位主要负责人主持,各部门负责人及财务、审计等相关人员参加。
会上,首先由财务部门负责人汇报了近期财务工作的开展情况以及存在的问题。随后,审计部门对前期检查中发现的问题进行了详细说明,并提出了相应的整改建议。与会人员就如何完善内部控制机制展开了热烈讨论,一致认为当前需要进一步明确职责分工,加强流程监管,确保各项业务活动合法合规。
针对上述议题,会议形成了以下几点共识:
一是建立健全内控制度体系,将风险防控贯穿于决策、执行和监督全过程;
二是定期组织培训学习,增强全体工作人员的风险意识和法律观念;
三是强化信息共享平台建设,利用现代信息技术手段实现数据透明化管理;
四是严格考核评价制度,将内部控制成效纳入绩效评估范围。
最后,会议强调,全体干部职工要深刻认识到内部控制工作的重要性,积极主动地参与到这项工作中来,共同推动单位持续健康发展。下一步,将根据本次会议精神制定具体实施方案,并分阶段推进落实。
此次会议不仅总结了过去一段时间内的工作经验教训,也为今后的工作指明了方向。相信通过不懈努力,该机关单位必将构建起更加科学合理、高效有序的内部控制框架。